Résultats pour "COMPTE ISO 2"

Gestion commerciale | Saisie de Caisse Décentralisée

Gérer les factures d’acompte 

Retrouvez dans cet article toutes les informations concernant la gestion de la facture d’acompte : le paramétrage, la saisie…

Comptabilité | Gestion commerciale | Moyens de paiement | Immobilisations | Trésorerie

Paramétrer un compte de tiers 

Retrouvez sur cette page toutes les informations concernant le paramétrage des comptes tiers…

Comptabilité | Gestion commerciale | Moyens de paiement | Immobilisations | Trésorerie

Créer un compte tiers ou compte Client/Fournisseur 

Utilisez le menu Structure > Plan Tiers pour saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan tiers.

Gestion commerciale | Saisie de caisse décentralisée

Indiquer des difficultés de livraison à prendre en compte par le livreur 

Renseignez dans la fiche client (onglet Livraisons) un commentaire pour prévenir le livreur d’une difficulté à prendre en compte au moment de la livraison (sens unique, rue étroite, etc.)… n’oubliez pas d’imprimer ce commentaire sur le bon de livraison …

Immobilisations

Saisir un inventaire 

La fonction Inventaire permet, lors de l’arrêté des comptes, de procéder à un inventaire comptable et/ou physique

Comptabilité

Utiliser le lettrage automatique 

Le lettrage consiste à rapprocher les mouvements de sens opposés, c’est-à-dire les mouvements débiteurs et créditeurs, d’un compte. Vous pouvez ainsi rapprocher factures et avoirs, factures et règlements, factures et acomptes, etc.

COMPTABILITÉ | GESTION COMMERCIALE

Mettre les données en conformité avec la facturation électronique 

Retrouvez rapidement le motif des erreurs listées par l’assistant de mise en conformité et suivez les instructions pour les rectifier. Utilisez la combinaison de touches CTRL + F pour rechercher des motifs d’erreur rapportés par l’assistant de mise en conformité. Motifs des erreurs rencontrées dans les Paramètres société Le pays de la société est obligatoire

Paramétrer le rapprochement entre bons de réception et factures d’achat 

Afin de bénéficier de cette fonction, vous devez suivre un paramétrage : Activer en Gestion commerciale des statuts des bons de livraison de type achat / Activer la récupération des bons de réception / Planifier des rapprochements / Créer un circuit de validation destiné au rapprochement / Saisir des frais de port ou de frais annexes dans Sage Automatisation Comptable….

Paramétrer la console Sage Automatisation Comptable 

Le paramétrage permet d’établir une liaison entre le fichier comptable au format .mae et la console Sage Automatisation Comptable dans le but de synchroniser les données entre la Comptabilité et votre espace Sage Automatisation Comptable…

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